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嘉元科技:大华会计师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东嘉元科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000024 号 : 广东嘉元科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 1-2 内部控制审计报告 Í 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 广东嘉元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东嘉元科技股份有限公司(以下简称嘉元科技) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业 ...