联化科技:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
联化科技股份有限公司 专业性方面,立信会计师事务所审计小组成员具备实施本次审计工作的专 业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作,同时也保持了应有的职业谨慎性。 一、资质审查情况 公司审计委员会对立信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况如下: 1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查: 独立性方面,立信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定 审计必要费用外任何现金及其他任何形式经济利益,与本公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况,审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次 审计工作中,立信会计师事务所及其审计人员遵守了独立性原则,始终保持了 形式上和实质上的双重独立。 2、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审 前沟通,认 ...