Workflow
南国置业:内部控制审计报告
002305LANGOLD(002305)2024-04-24 12:47

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mt.gov.cn)"进行查 " 南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21872-2 号 日 录 t was 内部控制审计报告- -1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南国置业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]21872-2 号 南国置业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 [此页无正文] 中国注册会计师 我们认为,南国置业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...