富安娜:年度关联方资金占用专项审计报告
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 我们接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"富安娜公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了富安娜公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A013847 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,富安娜公司编制了本专项说明所附的深圳市富安娜家居用品 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是富安娜公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富安娜公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对富安娜公司实施于 2023年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关 ...