漫步者:关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 结合公司 2023 年年报工作安排,大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联 方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留 1 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者 ...