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兴森科技:兴森科技2023年度内部控制审计报告
002436FAST PRINT(002436)2024-04-24 10:11

内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012410075号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"兴森科技") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 兴森科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兴森科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师: | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | | | | 中国注册会计师: | | 中国福州市 | 二○二四年四月二十三日 | 2 三、内部控制的固 ...