亚玛顿:内部控制审计报告
天职业字[2024]29956 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州亚玛顿股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字 [ 2024]2 9956 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2024]29956 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...