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青松股份:监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见
300132Green Pine(300132)2024-04-26 17:38

监事会关于公司 2023 年度相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2023 年度内部 控制评价报告》。经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体 系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求,能够适应公司经 营管理和发展的实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全完整, 保证了公司各项业务活动的有序有效开展,维护了公司及股东的利益。《2023 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述,我们一致同意《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2023 年度计提资产减值准备》的审核意见 福建青松股份有限公司 监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定,我们作为福建青松股份有限公司(以下简称"公 ...