百纳千成:内部控制鉴证报告
北京百纳千成影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 1-9 t Thornton 47 | 日 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009202 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百 纳千成公司")董事会对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。百纳千成公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的百纳手成公司《北京百纳千 成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映百纳千 成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对百纳 千成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相 ...