Workflow
三联虹普:天衡会计师事务所关于三联虹普2023年度内控鉴证报告
300384Sanlian Hope(300384)2024-04-24 15:22

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部控制鉴证报告 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 三联虹普公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡专字(2024)00679 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gox.cn)" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://a 报告编码:苏24TSMRY 内部控制鉴证报告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024) 00679 号 我们接受委托,对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 (以下简称"三联虹普公司") 董事会《2023年度关于内部控制的自我评价报告》涉及的 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制 有效性的认定进行了鉴证。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。该 ...