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海辰药业:2024年度财务预算报告

4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 二、2024 年度主要预算指标 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标及 2024 年度生产经营和发展计划,以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础,结合国家和地区宏观经济政策,对公司 2024 年财务预 算报告编制如下: 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化; 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化; 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化; 3、成本控制落实到生产经营中的全链条环节,力争降本增效; 4、继续完善内控管理和合规制度建设,公司在合规经营基础上,提升公司 整体管理效率。 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济 环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。 南京海辰药业股份有限公司 1、营业收入:预计公司 2024 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%; 2、净 利 润:预计公司 2024 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-40%。 三、具体措施 1、公司于 2023 ...