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海辰药业:2023年年度审计报告

南京海辰药业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00493 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了海辰药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于海辰药业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 天衡审字(2024) 00493 号 三、关键审计事项 南京海辰药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京海辰药业股份有限公司(以下简称海辰药业公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断, ...