海昌新材:内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 102001 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 扬州海昌新材股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第102001号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对扬州海昌新材股份有限公司(以下简称"海昌新材") 董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评 价报告进行了鉴证。海昌新材董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对海昌新材上 述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 内部控制具有固有局限性,存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 程序遵循的程度降低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具 有一定风险。 我们认为,海昌新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 本报告仅作为海昌新材报告披露时使用,不适用于其他任何目的。 中兴 ...