爱迪特:内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0054号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://wc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 报告编码:. 京24100 3-2-4-1 RSM 容诚 in inte 录 | | 内部控制鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 1-6 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0054号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称爱迪特公 司) 董事会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供爱迪特公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为爱迪特公司申请首次公开发行股票所必备的文 件,随其他申 ...