慧翰股份:内部控制鉴证报告
RSM 容诚 内部控制鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 虬码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn)"进行查 报" | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 关于内部控制有效性的自我评价报告 | | 3-13 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0010 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为慧翰股份公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随 ...