中草香料:内部控制鉴证报告
4-3-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制的鉴证报告 | 1-2 | 4-3-2 关于安徽中草香料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2024]2094号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《安徽中草香料股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风, 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中草 香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 中草香料公司管理层的责任 ...