乔锋智能:内部控制鉴证报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-4-1 内部控制鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0150 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 3-2-4-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智能公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为乔锋智能公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是乔锋智能公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乔锋智能公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX ...