海峡股份(002320) - 海南海峡航运股份有限公司内部审计管理办法
海南海峡航运股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工 作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法实 施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关法律规定,结合 公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属公司,所属公司包括各级 分公司、全资子公司、控股子公司;参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计部门依据 国家法律法规和公司规章制度,运用系统、规范的方法,对公司 及所属公司财务收支及财务信息的真实性和完整性、经济活动、 内部控制制度、风险管理等实施独立、客观的监督、评价,提出 建议,促进公司完善治理、增加价值和实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作, 应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,忠于职守,做 到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观 履行 ...