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中天服务(002188) - 内部控制审计报告

中天服务股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0100 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 目 家 内部控制审计报告 1—2 「 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0100 号 中天服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了中天服务股份有限公司(以下简称中天服务公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中天服务公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...