Workflow
海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告

目录 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10059 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cncf.cov.co) "进行行 " 海光信息技术股份有限公司 海光信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 the for any 内部控制审计报告 2017-0 页次 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10059 号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海光信息技术股份有限公司(以下简称"海光信 息")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海光信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...