海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司2024年度审计报告
海光信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10066 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"并行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mot.gov.cn)"并行查 海光信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了海光信息 2024年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于海光信息,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | ...