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星图测控(920116) - 2024年年度内部控制评价报告

证券代码:920116 证券简称:星图测控 公告编号:2025-028 中科星图测控技术股份有限公司 2024年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司本部各部门及所有子公司;纳入评 价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、发展战略、人力资源、资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、担保业务、财务报告、合同管理、 控股子公司管理、关联交易控制、重大投资控制;重点关注的高风险领域主要包 括资金活动、采购业务、销售业务、存货管理、财务报告、关联交易控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立 ...