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星图测控(920116) - 中科星图测控技术股份有限公司内部控制审计报告

中科星图测控技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10996 号 此页无正文 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10996 号 中科星图测控技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中科星图测控技术股份有限公司(以下简称星图测控)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·上海 2025 年 3 月 3 日 内控审计报告 第2页 中科星图测控技术股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,星图测控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第1页 监制 家市场监督管理总局 人民币15900.0000万 关 11年01 le 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过! 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 记 额 - 登 资 4 日 F The lice ...