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蔚蓝锂芯(002245) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002245Azure(002245)2025-03-10 12:31

天健审〔2025〕6-24 号 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东: 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 (二)本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托,审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称蔚蓝锂芯 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的蔚蓝锂芯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简 ...