隆扬电子(301389) - 2024年年度财务报告
财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 11 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0457 号 | | 注册会计师姓名 | 刘勇、仇笑康、刘倩 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0457 号 隆扬电子(昆山)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了隆扬电子(昆山)股份有限公司(以下简称隆扬电子)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了隆扬电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任 ...