天虹股份(002419) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2024年度审计工作总结报告
一、会计师事务所审计工作情况 会计师事务所对公司 2024 年度审计工作的内容主要包括: (1)对公司年度财务报告(资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益 变动表以及财务报表附注)进行了审计,发表了标准无保留意见审计结论; (2)对公司与关联方的资金占用情况进行了审核,出具了专项说明; (3)对公司与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计,出具了内部控 制审计报告; (4)对公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款情况进行了审核,出 具了专项审核报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)从事 天虹数科商业股份有限公司 2024 年度审计工作总结报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定,现就容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"会计师事务所")2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员 会履行监督职责情况汇报如下: 二、公司董事会审计委员会与年审注册会计师沟通情况 会计师事务所在对公司内 ...