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天虹股份(002419) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002419RAINBOW(002419)2025-03-14 10:01

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天虹数科商业股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0041号 容诚专字[2025]215Z0041号 天虹数科商业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天虹数科商业股份有限 公司(以下简称"天虹股份")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 13 日出具了容诚审字 [2025]215Z0094 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,天虹股份管理层编制了后附的天虹 数科商业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 天虹股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计天虹股份 2024 年 ...