旭光电子(600353) - 旭光电子2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于成都旭光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本说明仅供 2024 年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为 2024 年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和关 于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2024 年 5 月修订)》 (上证函〔2024〕1476 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:成都旭光电子股份有限公司 审计单位:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(028)85560449 关于成都旭光电子股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专 ...