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吉视传媒(601929) - 吉视传媒股份有限2024年内部控制审计报告
601929JiShi Media(601929)2025-03-14 14:47

" 吉视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 必会计师事务所 投告? 骑 经 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了吉视传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hmy//cooming tu, 计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00830008 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 十师事务所(特殊普通合伙) IFTED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 以下无正文,为[2025]京会兴审字第 00830008 号报告的签字盖章页。 中国注册会计师: 中国注册会计师: E 447 1000180007 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...