芯动联科(688582) - 2024年度内部控制评价报告
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价方法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下: 一. 重要声明 公司代码:688582 公司简称:芯动联科 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东: 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。在公 司治理层的监督下,按照企业内部控制规范体系的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任 ...