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芯动联科(688582) - 关于审计委员会监督中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告
688582XDLK(688582)2025-03-17 11:15

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于审计委员会监督中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的 履职情况报告 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 1、在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价,认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,经第 二届董事会审计委员会第二次会议审议通过后,同意续聘中汇会计师事务所为 公司外部审计机构,并同意提交董事会审议。 2、在会计师事务所开展年度审计工作期间,审计委员会与其保持沟通,督 促审计进度,并对 2024 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同 时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题 及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。 3、审计委员会审议通过了 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价 报告等议案并同意提交董事会审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合 ...