Workflow
陕国投A(000563) - 内部控制审计报告
000563SITI(000563)2025-03-17 12:31

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2025)0735 号 内部控制审计报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东: 希会审字(2025)0735 号 目 录 一、内部控制审计报告 ......................... (1-2) 二、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有 ...