华测检测(300012) - 《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度》修订对照表
华测检测认证集团股份有限公司 内部审计管理制度修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 全文格式:1 目的 2 范围 3 定义 4 引 | | 全文格式调整:第一章 | 总则 第二章 | 内部 | | 用文件 5 组织机构 6 职责 7 工作程序 | | 审计机构设置与一般规定 | 第三章 | 内部审 | | 8 工作内容 9 监督管理与违规处理 10 | | 计机构工作职责 第四章 | 内部审计工作程 | | | 附则 | 序 | 第五章 内部审计工作内容 | 第六章 | 奖 | | | 励与处罚 | 第七章 | 附则。序号及下级目录调 | | | | | 整,根据新的法规进行对应调整,其他实际 | | | | | | 内容未变。 | | | | 1 目的 | 第一条 | | 为了加强公司的内部审计工作,提 | | | 为了加强内部审计,遵守国家法律、法 | | 高公司经营的效率和效果,保障公司资产的 | | | | 规及其他相关规定,提高公司经营的效 | | 安全与完整,确保公司信息披露的真实、准 | | | | 率 和效果,保 ...