豪迈科技(002595) - 内部控制审计报告
内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA3B0037 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"豪迈科技公司")2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 1 XYZH/2025JNAA3B0037 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,豪迈科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中 ...