瑞华泰(688323) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
␡ൣ⪎ॾ⌠㮴㟌、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗ᇑ䇑ᣕ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东: :8<,(&(57,),('38%/,&&&2817176//3 :8<,( &(57,),(' 38%/,& &&2817176 //3 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP # 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 ww ...