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金徽酒(603919) - 金徽酒股份有限公司内部控制审计报告
603919JINHUI(603919)2025-03-21 12:49

金徽酒股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2378 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 合计师事务所(特殊普通合 i Eertiliod Public Accountants (Special General Partner 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2378 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金徽酒股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...