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汇金通(603577) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于汇金通2024年度内部控制审计报告
603577HJT(603577)2025-03-24 09:00

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 内容 页码 一、内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P02563 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")2024年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任 。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l - 2 Deloitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德勤华永 合伙) WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告 - 续 中国注册会计师:王立新 10002400053 中国注册会计师:张卓 注册会计师 2025年3月24日 ...