电气风电(688660) - 会计师事务所对公司内部控制的审计报告-安永华明(2025)专字第70021425_B01号
安永华明(2025)专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海电气风电集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海电气风电集团 股份有限公司的责任。 上海电气风电集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 我们认为,上海电气风电集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告(续) 安永华明(2025)专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 (本页无正文) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...