中国外运(601598) - 2024年度内部控制审计报告
中国外运股份有限公司 联系申话: +86 (010) 6554 2288 α会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查 报 时时: 行一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.co.cn.cn) 进行查 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 】 【 】 【 】 】 【 】 【 】 【 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0193 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国外运股份有限公司(以下简称中国外运)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...