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云赛智联(600602) - 云赛智联股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600602INESA-it(600602)2025-03-26 11:18

云赛智联股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2459 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊善通合伙) ntilied Public Accountants (Special Seneral Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2459 号 云赛智联股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李今所(特殊普通合伙) Centified Public Accountants (Special ...