力合微(688589) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市力合微电子股份有限公司内部控制审计报告
深圳市力合微电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | | (一)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | (二)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | (三)本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-31 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称力合微公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力合 微公司董事会的责任。 二、注册 ...