Workflow
日照港(600017) - 日照港董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
600017RIZHAO PORT(600017)2025-03-27 09:01

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 规定和要求,日照港股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 财务报告相关内部控制执行情况进行审计并出具了内部控制审计报告, 同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况及涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务进行审核并出具了专项报告。 主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人:李惠琦 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务 所")2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家,主要行业 包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、 热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.55 亿元; ...