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光华股份(001333) - 年度关联方资金占用专项审计报告

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出看是有执业许可的会计师事务所出具 的 报告编码: 浙255SKVLQPE 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第3页 串吗童 光华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理(2024年修订)》(深证上(2024)397号)的规定编制汇总表,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔 2025 〕863 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东: 专项审计说明 我们接受委托,审计了浙江光华科技股份有限公司(以下简称光华股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财 ...