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禾盛新材(002290) - 内部控制审计报告
002290HSSM(002290)2025-03-27 10:03

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0881 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.gov.cn)"进行业 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)" 进行省 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0881 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾盛 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,禾盛新材于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...