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广深铁路(601333) - 广深铁路2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

汇总表的专项审计报告 关于广深铁路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 关于广深铁路股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 000407 号 广深铁路股份有限公司董事会: 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: Deloitte. 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年3月27日签发了德师报(书)字(25)第 P03681 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"江总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确 ...