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金城医药(300233) - 2024年年度审计报告
300233Jincheng Pharm(300233)2025-03-27 12:45

山东金城医药集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 2483 号 上会师报字(2025)第2483号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 审计报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 1、收入的确认 (1) 关键审计事项 相关信息披露详见财务报表附注四、27 及附注六、39。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。 ...