粤桂股份(000833) - 内部控制审计报告
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 7 II AUDIT REPORT 广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA , 目 录 | 1、审计报告正文 | 1-2 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | 3-6 | h 24 11.1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002459 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制 ...