永兴股份(601033) - 关于广州环投永兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于广州环投永兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:广州环投永兴集团股份有限公司 审计单位:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:020-85806400 关于广州环投永兴股份集团有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"永兴股 份")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计 了后附的永兴股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 永兴股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告) (2022)26号)和《上海 ...