永兴股份(601033) - 永兴股份内部控制审计报告
广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 中职信审字(2025)第1411号 您可使用手机"扫一扫" 册出: 报告编码:4 GDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 loor, Autumn F. GT Land Plaza uliano Fast Road, lianhe Distr 部箱 · 77xcna@163.com 020-38324928/38351263 内 部 控 制 审 计 报 告 中职信审字(2025)第 1411 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"永兴股份")2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...