Workflow
凤竹纺织(600493) - 凤竹纺织2024年内部控制审计报告
600493Fynex Textile(600493)2025-03-28 10:28

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.not.gov.cn)"进行查 您可 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要的 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...